---
title: "Et enig byråd vedtager budgettet for 2026"
description: "Det kommende års budget for Høje-Taastrup Kommune er netop blevet aftalt mellem alle byrådets partier. Når budgettet formelt skal vedtages i byrådssalen den 9. oktober, vil det ske med stemmerne 21 mod 0."
date: "2025-10-06"
created: "2026-03-05"
---

[Hjem](https://www.htk.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.htk.dk/om-kommunen)

                    [Presserum](https://www.htk.dk/om-kommunen/presserum)

                    [Nyheder](https://www.htk.dk/om-kommunen/presserum/nyheder)

                [Et enig byråd vedtager budgettet for 2026](https://www.htk.dk/om-kommunen/presserum/nyheder/et-enig-byraad-vedtager-budgettet-for-2026)

# Et enig byråd vedtager budgettet for 2026

Det kommende års budget for Høje-Taastrup Kommune er netop blevet aftalt mellem alle byrådets partier. Når budgettet formelt skal vedtages i byrådssalen den 9. oktober, vil det ske med stemmerne 21 mod 0.

 - Jeg er – for
at citere Steffen Brandt fra TV2 – nærmest lykkelig for, at vi i et valgår er
lykkedes med at enes om en virkelig god budgetaftale. Det er et budget med
stort fokus på trivsel og velfærd i Høje-Taastrup Kommune, og alle partierne
har bidraget med super gode indspark, siger Kurt Scheelsbeck, der som
fungerende borgmester har været forhandlingsleder.

Han oplyser, at
som led i alle kommuners fælles budgetkoordinering gennem Kommunernes
Landsforening (KL) har Høje-Taastrup Kommune fået mulighed for at udvide de
totale serviceomkostninger med 45 mio. kroner. Det sker på baggrund af den
fortsatte befolkningstilvækst i kommunen.

## **Om budgetforliget**

Udviklingsstrategien
fastlægger den overordnede retning for kommunens udvikling. Den seneste
revision flytter fokus fra vækst til styrkelse af fællesskaber, hvor både nye
og eksisterende borgere skal inddrages aktivt.

Den planlagte
befolkningstilvækst har skabt grundlag for øgede investeringer i
serviceområdet, men har samtidig medført kapacitetsudfordringer på dagtilbuds-
og skoleområdet. Disse udfordringer håndteres gennem etablering af nye
institutioner og udbygning af eksisterende skoler. Anlægsbudgettet for de
kommende år afspejler fortsatte investeringer i denne udvikling.

Budgetaftalen
for 2026 prioriterer et stærkt børne- og ungeliv. Aftalen indeholder to større
udvidelsespakker på børneområdet, som samlet tilfører området over 10 mio. kr.,
samt en række nye initiativer.

**Hele budgetforliget kan læses efter citaterne fra byrådets partier.**

## **Det konservativeFolkeparti v/ Kurt Scheelsbeck:**

”Alene på
børne- og ungeområdet afsættes der 15,5 mio. kroner ekstra til en lang række
tiltag. Vi afsætter bl.a. penge til en langt bedre vikardækning, når vi sender
pædagogmedhjælpere på videreuddannelse til pædagogiske assistenter eller til
meritpædagoger, og vi understøtter normeringen for børn med særlige behov og
for modtagebørn i almene dagtilbud. Vi skal også løfte elevernes trivsel i
vores folkeskoler. Derfor skal vi have flere 2-voksenordninger, vi skal have
større forældreengagement, og vi skal stimulere talentfulde unges behov for
faglig udfordring.

Det er også
blevet tid til et serviceløft på ældreområdet. Her investerer vi tæt på 8 mio.
kroner i en lang række tiltag. Lidt over halvdelen af dette beløb går til mere
personale. Vi investerer bl.a. i ekstra nattevagter på vores plejehjem og
ekstra medarbejdere i de fleksible teams.”

## **Socialdemokratietv/ Peter Faarbæk:**

”Det har været
helt afgørende for socialdemokratiet at vi får gjort noget ved den dårlige
trivsel på vores skoler - det sker nu, både med Folkeskolepakken, med penge til
lejrskoler, udearealer samt penge til fysiske forbedringer på Læringshuset, som
er den skole, der har været mest udfordret med støj (samlet ca. 10 mio.). Dette
sammen med en styrket indsat i børnehaverne kan være medvirkende til at børn
for en bedre trivsel, og at flere vælger folkeskolen til.

Samtidig glæder
vi os også særligt over, at der er penge til de ældre, til servicebus,
julefrokost, cafeer på plejehjem, veteransport og ikke mindst at vi kan styrke
paraplyen og oprettelsen af et nyt aktivitetshus for det ældre. Læg dertil at
vi nu kommer videre med næste plejehjem, og at vi forbedrer belysningen på de
nuværende plejehjem til gavn for ikke mindst de, der er ramt af demens. (ca. 5.
mio. udover det som C har fremhævet).”

## **Enhedslistenv/Emil Viskum:**

"Jeg er
glad for, at det er lykkedes at lave et budgetforlig, som prioriterer vores
børns trivsel, den grønne omstilling, vores plejehjem, fællesskaber, rent drikkevand
og den kollektive transport. I Enhedslisten har vi særligt arbejdet for, at der
skulle afsættes midler til at øge trivslen i folkeskolen, forbedre
normeringerne i daginstitutionerne, sikre rent drikkevand gennem opkøb af BNBO,
indføre Gebyrfrihed for børnelånere på biblioteket, igangsætte opsætning af
solceller på kommunale tage, få genindført servicebus 850, give tilskud til
særligt dyre fritidsaktiviteter for børn, hvor forældrene har en lav indkomst
og sikre at alle børn kommer på lejrskole. Vi er stolte over at have fået alt
dette og meget mere med i budgetaftalen."

## **Socialistisk Folkeparti v/ Özdes Durukan:**

”For SF har det
været afgørende at styrke velfærden. Det er lykkedes at sikre en stor
trivselspakke til folkeskolen, lejrskoler for alle elever, et løft af
dagtilbuddene samt en ældrepakke med bl.a. flere nattevagter og
caféfællesskaber på plejehjemmene. Samtidig fastholdes det eksisterende tilsyn
i SU06, så de mest sårbare borgere fortsat får tryghed og kvalitet. Også
Servicebus 850 bliver genindført, så ældre får bedre mulighed for at komme
rundt til kommunale tilbud.

Derudover har
parterne aftalt, at fremtidige seniorrådsvalg skal afholdes på en
tilfredsstillende og værdig måde.

På den grønne
dagsorden er der sat midler af til solceller på kommunale bygninger,
beskyttelse af grundvandet i BNBO-områder og bynære skove.

Samarbejdet om
budgettet har givet flere midler til netop de områder, der er essentielle for
hverdagen i Høje-Taastrup. Det handler ikke kun om store projekter, men om at
skabe trygge rammer og fællesskaber for børn, unge, ældre og familier.”

## **RadikaleVenstre v/ Esat Senturk:**

Hos Radikale
Venstre er vi glade for, at vi er med i et bredt budgetforlig med tydelige
radikale aftryk. Vi har prioriteret idrætsforeningerne, fordi de løfter et
stort ansvar for fællesskabet. Derfor sikrer vi Fløng Hedehusene Fodbold midler
til en halv medarbejderstilling og har afsat 200.000 kr. til både Taastrup IF
og Charlotteager FK for at løse udfordringer med deres baner. Samtidig har vi
fået en mobiltribune, som bl.a. Taastrup FC kan få gavn af.

Vi har skaffet midler til at bekæmpe unges brug af lattergas, styrket kommunens
cybersikkerhed med 800.000 kr. og bidraget til genetablering af bus 850.
Endelig er vi især glade for, at vi med aftalen får løftet kvaliteten i både
folkeskoler og daginstitutioner

## **DanskFolkeparti v/Lars Prier:**

”Der er mange
supergode tiltag i budgettet for 2026, men Dansk Folkeparti har bl.a.
prioriteret at kommunen stopper med at købe de såkaldte ” turbokyllinger”, det
er godt for dyrevelfærden og sikrer samtidig, at der fremover serveres kylling
af god kvalitet, selvom prisen for den samme mængde kylling bliver 415.000 kr.
højere, end den var før.

Flagdagen får også tilført lidt ekstra, ligesom der ansættes et årsværk, som
skal undersøge sager, hvor der er tvivl om borgeres grundlag for indrejse i
kommunen – det betyder, at kommunen skal undersøge ca. 20 – 30% af
indrejsesagerne nærmere.”

## **Budgetforlig for 2026**

## **Detkonservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,Socialistisk Folkeparti & Enhedslisten**

Mellem Det konservative Folkeparti,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten er der indgået forlig om Høje-Taastrup Kommunes budget for
2026.

Budgetforslaget er vedlagt som
bilag 1.

Udviklingsstrategien sætter den
overordnede retning for kommunens udvikling. Med den seneste revision af
udviklingsstrategien er fokus ændret fra en vækstdagsorden til fokus på
fællesskaber. De mange nye borgere skal være en del af vores lokale fællesskaber.
Og alle - såvel nye som "gamle" borgere – skal inviteres ind i vores
fællesskaber.

De seneste års planlagte
befolkningstilvækst har givet os mulighed for at tilføre flere midler til
serviceområdet. Vi har via den faseopdelte budgetproces i Kommunernes
Landsorganisation (KL) i flere år forhandlet os frem til en udvidelse af
servicerammen, men befolkningstilvæksten har også presset kapaciteten på vores
daginstitutioner og på vores skoler.

Vi håndterer
kapacitetsudfordringerne ved at bygge nye institutioner samt udbygge vores
skoler. Der er allerede investeret meget i udbygningen, og vi har fortsat store
investeringer på vej, hvilket også fremgår af Høje-Taastrup Kommunes
anlægsbudget for de kommende år.

Budgetaftalen for 2026 underbygger
partiernes fokus på at sikre det gode børne- og ungeliv. Vi har således aftalt
to store udvidelsespakker på børneområdet, der samlet set tilfører området over
10 mio. kroner. Indholdet af de to pakker beskrives nedenfor, hvor vi også
beskriver de mange nye initiativer, der er resultatet af budgetaftalen.

**Vi præsenterer et Budget 2026 med fokus på trivsel og velfærd i Høje-TaastrupKommune.**

**Trivsel i Folkeskolen**

Der afsættes en pakke på 5 mio. kr.
til at styrke børn og unges trivsel i folkeskolen. Gennem målrettede indsatser
skal børnenes sociale og faglige trivsel fremmes i kommunens skoler, så alle
får bedre mulighed for deltagelse i stærke børne- og ungefællesskaber.
Indsatsen tager afsæt i Børne- og Ungepolitikkens visioner, og har til formål
at styrke et inkluderende og udviklende læringsmiljø med rammer, der giver børn
og unge livsmod, læringslyst og de bedste betingelser for at indgå i skolens
fællesskaber.

Det forudsættes, at der udarbejdes
planer for hver enkelt skole, hvor muligheden for at forbedre faglig og social
trivsel beskrives. Trivselsmålinger kan i den forbindelse anvendes som et
udgangspunkt for investeringsbehovet på den enkelte skole. Afhængigt af behovet
på den enkelte skole kan indsatsen omfatte et kompetenceudviklingsforløb
målrettet lærere og pædagoger, bedre organisering af frikvarterer, forældrene
som medansvarlige for elevernes læringsparathed, 2-voksensordninger samt
stimulering af talentfulde unges behov for faglig udfordring.

Institutions- og skoleudvalget vil
primo 2026 på baggrund af oplæg fra administrationen beslutte udmøntning af
midlerne.

**Løft af kvaliteten på dagtilbudsområdet**

Den stigende mistrivsel blandt børn
og familier skaber øget behov for at styrke kvaliteten af vores indsatser og
fællesskaberne, så flere børn kan deltage og trives. Byrådet vedtog med budget
2024-2027 Børnepakke 2, som var en investering i at udbygge den forebyggende
indsats tæt på børn og unges hverdagsliv samt styrke de almene børne- og
ungefællesskaber.

Der er igen behov for at investere
i støtten til vores børn, så de alle oplever trygge miljøer, som ruster dem til
livet, og stærke fællesskaber med plads til at trives, dannes og lære.

Derfor afsætter
budgetforligspartierne en pakke på 5 mio. kroner, der indeholder et løft af
kvaliteten i dagtilbud samt styrker rådgivningsarbejdet i Familieafdelingen.
Pakken skal bl.a. have fokus det pædagogiske personales uddannelse og
kompetenceudvikling, og den skal sikre en højere dækning af institutionernes
udgifter til vikarer ved meritpædagoguddannelse, PAU-uddannelse samt intern
uddannelse for faglige fyrtårne og sprogvejlederuddannelse.

Den skal desuden understøtte
normeringen for børn med særlige behov i almene dagtilbud, og den skal anvise
veje til at fastholde kvalitet i institutioner med mange ”modtagebørn”
(sprogligt udfordrede børn). Sidst men ikke mindst skal pakken understøtte en
styrkelse af kvalitet og modtagelse i sager i Familieafdelingen.

Institutions- og skoleudvalget vil
primo 2026 på baggrund af oplæg fra administrationen beslutte udmøntning af
midlerne.

**Støjreducerende tiltag i Læringshuset**

Der er fortsat støjudfordringer i
Læringshuset, og i en budgetblok anbefales det, at der afsættes 150.000 kr. til
at etablere løsninger der kan have en støjreducerende effekt på den korte bane.
Derudover anbefales det, at der afsættes 200.000 kr. i forlængelse af det
evalueringsarbejde af Læringshuset som helhed, som allerede er igangsat.Budgetforligspartierne
er enige om, at der ud over de 350.000 kr. afsættes yderligere 2,0 mio. kr. til
bekæmpelse af støjgener i klasselokalerne på Læringshuset. Disse ekstra midler
tænkes som udgangspunkt anvendt til døre. Det forudsættes her, at de tekniske
og miljømæssige betingelser for denne løsning er til stede.

**Lejrskole til folkeskolerne**

Der afsættes ekstra ressourcer til
lejrskoler på alle kommunes Folkeskoler. Skolerne beslutter selv, hvordan
pengene skal bruges, men de skal sikre, at alle elever som minimum 1 gang i
deres skoletid kommer afsted på lejrskole. Der afsættes 1.2 mio. kr. til dette
formål.

**Børnefaglige undersøgelser**

Forligspartierne er enige om, at
der afsættes 200.000 kr. til en ekstern analyse til gennemførsel i 1. halvår
2026 og forelæggelse for Institutions- og Skoleudvalget med temadrøftelse i
juni 2026. Der er ligeledes enighed om opnormering med yderligere en
myndighedsrådgiver til Familieafdelingen for at afhjælpe det fortsat stigende
sagspres og styrke rettigheden i sagerne, særligt fristoverholdelsen på
børnefaglige undersøgelser. Der afsættes derfor 762.000 kr. i 2026 og 562.000
kr. i de efterfølgende år.

**Genopretningsplan forFirkanten**

Firkanten blev etableret i 2021 og
er et specialiseret tilbud for børn i alderen 3-9 år med autisme og andre
udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet består af både dagtilbud og skole, hvor
skolen i dag har 36 pladser (med 39 børn indskrevet) og 28 fuldtidsmedarbejdere,
en skoleleder samt en konstitueret afdelingsleder. Der er enighed om, at der i
forbindelse med den aktuelle plan for styrkelse af personaleressourcerne på Firkanten
tildeles et ekstra årsværk svarende til 630.000 kr.

**Koordinator til netværk af ressourcestærke forældre**

Der ansættes en koordinator, som
gennem etablering af blandt andet netværk i børnehaverne skal understøtte
indsatsen for at få flere til at vælge folkeskolen. Partierne er enige om at
tildele ét ekstra årsværk til denne opgave svarende til 500.000 kr.

**Gebyrfrihed for børnelånere**

Der indføres gebyrfrihed på
Høje-Taastrups biblioteker på for sen aflevering af materiale for børnelånere i
alderen 0-17 år. Der afsættes 25.000 kr. til dette formål.

**Tilskud til særligt dyre fritidsaktiviteter**

Nogle fritidsaktiviteter er en del dyrere end gennemsnittet. Der afsættes derfor
75.000 kr. til Broen til tilskud til særligt dyre fritidsaktiviteter, såsom
dans, ridning og musikskole.

**Partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester**

Byrådet besluttede i august 2025,
at indgåelse af en permanent partnerskabsaftale med DUO (Danmarks
Underholdningsorkester) skulle oversendes til budgetdrøftelserne. Vi er på den
baggrund enige om, at der afsættes 2 mio. kr. årligt til det permanente
samarbejde med DUO. Beløbet er baseret på erfaringerne fra de første to års
prøveperiode og skal gå til aktiviteter og projektledelse.

**Afledte udgifter efter afskaffelse af turbokyllinger**

Partierne er enige om, at kommunen
fra årsskiftet ikke længere indkøber hele kyllinger eller kyllingeprodukter,
som er baseret på de hurtigt fremdrevne turbokyllinger. Der afsættes derfor
415.000 kr. i budgettet, således at der fremover kan indkøbes kyllinger og
kyllingeprodukter med minimum to hjerter. Kyllinger med to hjerter, refererer
til kyllinger, der opfylder kravene for Dyrevelfærdsmærket med de nævnte antal
hjerter – altså kyllinger produceret med en langt bedre dyrevelfærd for øje.

**Forebyggelse af unges misbrug af lattergas**

Der afsættes 200.000 kr. til at
forebygge unges brug af lattergas og andre euforiserende stoffer. Indsatsen
skal målrettes skoler, ungdomsuddannelser og klubber, hvor de unge
færdes. Det er oplagt, at forældrene inddrages aktivt, og at der
gennemføres oplysningskampagner om de alvorlige konsekvenser af misbrug. Målet
er at skabe viden, ansvarlighed og tryghed. Og at færre unge ender i misbrug.

**Serviceløft på ældreområdet**

Der investeres i alt 4.118.000 kr.
i et væsentligt serviceløft på ældreområdet. Ældrepakken indeholder:

Fire ekstra nattevagter til vores plejehjem, fordi et stigende antal beboere
har brug for ekstra opsyn om natten, da de kan være dørsøgende og har afbrudt
søvn. Investeringen er her på 2.300.000 kr.

To ekstra medarbejdere til de fleksible teams. Vi har for kort tid siden
analyseret brugen af fleksible medarbejdere, og vi kan konstatere, at der et
behov for flere ansatte. Investeringen er på 1.000.000 kr.

Øget fokus på digirehab. Vi har i en årrække kørt med Digirehab, hvor vores
medarbejdere besøger borgerne i deres hjem. Digirehab har hjulpet flere ældre
medborgere til at være meget mere selvhjulpne i hverdagen. Investeringen
omfatter her én ekstra medarbejder til 500.000 kr.

Desuden investeres der 200.000 kr. i et højere serviceniveau på
demenskørsel-ordningen.

Endelig investerer vi 118.000 kr. i sommeråbent for pensionister og andre i
Fløng Svømmehal.

**Døgnrytmelys på et plejehjem**

Døgnrytmelys er en
belysningsteknologi, der efterligner det naturlige lys’ variationer. Formålet
med at etablere døgnrytmelys på et plejehjem er at forbedre beboernes trivsel.
Undersøgelser viser, at døgnrytmelys forbedrer beboernes søvnkvalitet, reducere
rastløshed og nattevandring samt øge deres humør og energi i dagtimerne. Der
afsættes 1,850 mio. kr. i anlæg og 150.000 kr. i drift til døgnrytmelys på
vores plejehjem.

**Cafeer på plejehjem**

Der afsættes midler, som sammen med
tidligere tildelte ressourcer skal bruges til at styrke cafélivet på
plejehjemmene. Her skal fokus være på initiativer for og med pårørende samt
ældre i nærområdet. Det enkelte plejehjem udarbejder i samarbejde med bruger-
og pårørenderådet en plan for anvendelsen af midlerne, og denne plan forelægges
Ældre- og Sundhedsudvalget. Der afsættes 200.000 kr. til dette formål.

**Genindførsel af Servicebus 850**

Der etableres i samarbejde med
Movia en Servicebus, som med sin rute og afgange bl.a. skal have fokus på at
sørge for, at kommunens ældre kan komme rundt til f.eks. de kommunale tilbud.
Der afsættes 1,4 mio. kr. til denne busdrift.

**Neutralisering af SU06**

For at sikre, at vi fastholder det
nuværende tilsyn, afsættes der 125.000 kr. til at bevare den nuværende model.
Dermed undgår borgerne serviceforringelser og får i stedet gavn af en ekstra
hånd i hverdagen, bedre aktiviteter eller mere tid sammen med personalet. Hermed
sikres det, at botilbuddene ikke rammes af besparelser, men kan fortsætte med
at udvikle sig til gavn for både beboere, pårørende og medarbejdere.

**Lavere deltagergebyr i forbindelse med pensionisternes julefrokost**

Der afsættes 50.000 kr. som tilskud
til pensionisternes julefrokost. Beløbet anvendes til at reducere
deltagerprisen. Ældre- og Sundhedsudvalget skal samtidig drøfte den fremtidige
form herfor.

**Tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd**

Med etableringen af Sundhedsråd
Hovedstaden Amager og Vestegnen fra 2027 forventes et betydeligt større antal
sager, møder og strategiske beslutninger. For at sikre kommunernes indflydelse
og understøtte de kommunale repræsentanter oprettes der et tværkommunalt
sekretariat. Forslaget indebærer en årlig merudgift på 323.000 kr. for
Høje-Taastrup

**Fokus på de lokale idrætsforeninger**

I årets budgetforlig er der også
haft fokus på de lokale idrætsforeninger. Fløng Hedehusene Fodbold (FHF) får således
midler til en halv medarbejderstilling, som skal støtte foreningens positive medlemsudvikling
og styrke det frivillige arbejde. Der afsættes her 270.000 kr. i budgettet.

Samtidig har både Taastrup IF og
Charlotteager FK i en periode oplevet udfordringer med deres fodboldbaner. Med budgetforliget
er der derfor afsat samlet 400.000 kr. til klubberne, så deres udfordringer kan
blive løst.

Endelig investerer vi i mobile
tribuner som stilles til rådighed for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune.
Der investeres derfor 350.000 kr. til indkøb af tribuner i 2026.

**Støtte til TIK håndbold**

Der etableres et samarbejde med TIK
Håndbold i forbindelse med deres deltagelse i 1. division, og klubben støttes
med 400.000 kr. årligt.

**Støtte til veteransporten**

Der afsættes midler til at styrke
veteran- og senioridrætten i Høje-Taastrup Kommune. Midlerne skal understøtte
en indsats for at seniorer holder sig aktive. Der er enighed om at afsætte
200.000 kr. til dette formål.

**Cybersikkerhed og øget beredskab**

Forslaget indebærer en styrkelse af
beredskab til cybersikkerhed samt beredskabet bredt set i kommunen.
Investeringen er på 800.000 kr. årligt, og dette beløb vil supplere de 1,5 mio.
kr. som kommunen modtager til at implementere NIS2. Budgettet foreslås møntet
mod en række aktiviteter, der er nærmere beskrevet af administrationen i INV01.

**Kvalitetssikring af indrejseopgaven fra International House**

Kommunen fortsætter samarbejdet med
IHC, men vi styrker kvaliteten af arbejdet. Der er i samarbejdet i dag
etableret en model, hvor International House sender sager til behandling i HTK,
hvis der er tvivl om borgeres grundlag for indrejse. Det betyder, at HTK bliver
bedt om at undersøge ca. 20-30 pct. af indrejsesagerne nærmere. Der afsættes ét
årsværk, svarende til en årlig udgift på 0,5 mio. kr.

**Områdefornyelse Folkeparken**

Folkeparken er et grønt
byudviklingsprojekt i Taastrup, der samler mennesker, understøtter bevægelse og
bringer naturen tættere på byen. I samarbejde med borgerne er der udarbejdet et
program, som konkretiserer visionen gennem en række delprojekter, der realiseres
trinvist. Byrådet har sat gang i to delprojekter - nemlig et nyt ankomstareal
og en friluftspavillon. Budgetforligspartierne er enige om at afsættes 6,105
mio. kr. årligt til anlæg af Folkeparken.

**Midler til omlægning af udvalgte græsarealer**

Byrådet har tidligere behandlet en
ansøgning om midler til omlægning af udvalgte græsarealer til blomstrende buske
og urter, og man besluttede i den forbindelse at oversende forslaget om at
oprette en anlægspulje på 200.000 kr. i fire år til budgetdrøftelserne. Budgetforligspartierne
er derfor enige om at afsætte de 200.000 kr. årligt.

**Ansøgning om midler tilbynære skovrejsningsprojekter**

Skovrådet har udpeget 5 områder til
mindre bynære skove. Baggrunden for Skovrådets etablering og arbejde, er ønsket
om en langsigtet indsats for etablering af bynære skove, så kommende
generationer kan drage nytte af nærheden til rekreativ skov. Der tilføres
120.000 kr. i 2026 til dette formål.

**Implementering af Bæredygtighedsstrategi 2025-2030**

Bæredygtighedsstrategiens
hovedfokus er at fremme lokal bæredygtighed, som betyder, at vi i fællesskab
bruger vores kreativitet, engagement og samarbejde til at gøre vores
lokalsamfund mere bæredygtigt både miljømæssigt og socialt. Der afsættes 1,115
mio. kr. årligt til forskellige initiativer, der kan understøtte
bæredygtighedsstrategien.

**Pulje til indkøb af storemaskiner**

Forligspartierne er enige om, at
der afsættes 2,5 mio. kr. årligt på anlæg til indkøb af store maskiner. Det
omfatter fx lastbiler, feje-/sugemaskiner, store græsklippere og
gummihjuls-læssere. Partierne ønsker at elektriske/emissionsfrie maskiner
prioriteres, idet der skal tages højde for anvendelsen i vintertjeneste, de
totale omkostninger i ejerperioden mv. i nødvendigt omfang. Forligspartierne
ønsker, at administrationen dokumenterer sine overvejelser og eventuelle
markedsundersøgelser i forbindelse hver enkelt anskaffelse.

**BNBO-områder i Høje-Taastrup**

Der oprettes en pulje til opkøb af
arealer i de boringsnære beskyttelsesområder. Dermed tager vi et vigtigt skridt
mod at sikre grundvandet i Høje-Taastrup for fremtidige generationer.

Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2026 til opkøb af
BNBO-arealer.

**Kommunale solceller**

Solceller på de kommunale bygninger
er sund fornuft. Derfor afsætter budgetforligspartierne midler til afdækning af
de kommunale bygningers forbrugsmønster med henblik på opsætning af solceller
på tagene. Der afsættes her 200.000 kr. i 2026.

**Tilskud til julebelysning i på hovedgaderne**

Der er enighed om at afsætte et
engangsbeløb i 2026 til indkøb af julebelysning på Taastrup Hovedgade og på
Hedehusene Hovedgade. Der er søgt om henholdsvis 700.000 kr. til Taastrup
Hovedgade og 100.000 kr. til Hedehusene Hovedgade. Der afsættes derfor samlet
800.000 kr. til dette.

**Forskønnelse af Axeltorv**

Der er enighed om, at tidligere
uforbrugte midler (700.000 kr.) fra projektet til forskønnelse af Axeltorv
fortsat anvendes til at forbedre og integrere legepladsen som en del af torvet.

**P-plads ved HedehuseneIdrætspark**

Der er brug for anlæg og
asfaltering af et større parkeringsareal i tilknytning til Hedehusene
Idrætspark. HIC har selv hensat midler til projektet (300.000 kr.) og der er
enighed blandt forligspartierne om, at der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til anlæg
af p-pladsen.

**Bedre parkeringsforhold vedstationerne i kommunen**

Alle tre stationer i vores kommune
er udfordret på antallet af p-pladser. Det bør vi forsøge at rette op på, men i
den forbindelse er det nødvendigt med en analyse, der beskriver muligheder og
begrænsninger. Der et også behov for en renovering og opstregning af
rundbueparkeringen ved Høje Taastrup Station. Partierne er enige om, at der
afsættes 1 mio. kr. i 2026 til analysen og renoveringen.

**Fællesskabsguide tilProjekthuset Stationsbygningen**

Der afsættes 720.000 kr. dels til
ansættelse af en fællesskabsguide og dels til aktiviteter, som i samarbejde med
foreninger, seniorrådet, paraplyen og sundhedscenter Espensvænge skal medvirke
til at styrke opstarten af Stationsbygningen i Hedehusene samt etableringen af
et fællesskabshus i et af de eksisterende kulturhuse.

**Ekstra penge til Flagdagen**

Beløbet til den årlige flagdag
sættes op med beskedne 5.000 kr. Dette anses for rimeligt, fordi stadig flere
veteraner deltager i festligholdelsen om aftenen den 5/9 på rådhuset.

**Ekstra midler til CaféParaplyen**

Der afsættes midler, jf. ansøgning
fra Paraplyen, til at styrke indsatsen i værestedet. Her skal fokus være at
forbedre mulighederne for at tilberede og servere mad til gæsterne. Der
afsættes 460.000 kr. til dette formål.

**** **Ekstraordinært tilskudtil Byhistorisk Samling og Arkiv**

Der tildeles i 2026 et
ekstraordinært tilskud til Byhistorisk Samling og Arkiv på 80.000 kr.
Tilskuddet forventes anvendt til udvidet åbningstider, til støtte for Bambola-udstillingen
samt til løbende opdateringer af nuværende udstillinger og nye udstillinger.

**Budgetforligspartierne har endvidere aftalt:**

**Vedr. Sundheds- ogbevægelseshuset…**

Der er enighed om, at der fortsat
skal etableres et sundheds- og bevægelseshus i Hedehusene, og at der i
fællesskab skal findes en tilfredsstillende model for husets størrelse,
tidsplan og finansiering

**Vedr. Friplejehjemet…**

Manglen på plejehjemspladser i
kommunen forventes at stige i de kommende år. Derfor er der enighed om, at der
skal arbejdes på snarest muligt at få etableret det tidligere besluttede
friplejehjem. Vores aktuelle prognoser underbygger, at Høje-Taastrup Kommune på
forhånd kan garantere køb af 30 pladser, og dermed sikrer vi, at visitering
sker på linje med de kommunale plejehjem. Forligspartierne står ved
budgetaftalen fra 2024, hvor det fremgår, at det er vigtigt, at Friplejehjemet
og de kommunale plejehjem har sammenlignelige vilkår for deres drift.

Hvis der ikke er indgået en endelig aftale om etablering af det private
plejehjem inden udgangen af 1. kvartal 2026, skal der igangsætte et arbejde med
henblik på etableringen af et kommunalt plejehjem.

**Kapacitetsanalyse af Nybolig Park…**

Etableringen af Folkeparken
medfører, at boldbanearealerne omkring Taastrup Idrætscenter (TIC) inddrages.
Som følge heraf har fodboldklubben Taastrup FC (TFC) ønsket at samle sine
aktiviteter ved banerne i Nyhøj Park. Denne løsning dækker det nuværende behov,
men kan på sigt medføre kapacitetsudfordringer. Taastrup FC indbydes derfor til
at samarbejde om det fremtidige DBU-projekt. Der skal desuden ses nærmere på,
hvilke tilpasninger, der er nødvendige for at omklædningsfaciliteterne kan
understøtte en centralisering af klubbens aktiviteter.

**Mistrivsel i Folkeskolen…**

Som en del af trivselspakken er der
enighed om at der skal arbejdes målrettet på at nedbringe antallet børn som
igennem længere tid ikke er i skole. Som en del af dette arbejdes skal der
arbejdes med en buisness case

**Vedr. fremtidige seniorrådsvalg…**

Parterne er enige om at drøfte,
hvorledes fremtidige seniorrådsvalg kan afholdes på en tilfredsstillende og
værdig måde.

Høje Taastrup den 1/10-2025

![](https://www.htk.dk/i/MOLIRIMEDIA/e6533efa-8e9c-4e6b-fe74-08de013c75e2?width=800)
