Budget 2026-29
Budget 2026 - 2029
Her kan du se det vedtagne budget for 2026-2029.
Budgettet viser kommunens besluttede udgifter over for skatteudskrivning og øvrige indtægtsmuligheder. Budgettet er et fremadrettet planlægningsværktøj, som opstiller mål og rammer for den kommunale service for de kommende fire år.
Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget. Budgetforslaget behandles som regel første gang af Byrådet i september måned, inden det vedtages senest den 15. oktober. Budget 2026-2029 blev vedtaget af alle partier i Byrådet den 9. oktober 2025.
Budget 2026-2029
Udgifter
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2026 afsat 5,0 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 3,7 mia. kr.
På anlægssiden er der i 2026 afsat i alt godt 277 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer. Herudover er der afsat ca. 67 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån.
Indtægter
Kommunen har indtægter for 5,4 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:
- Kommunale skatter 3,8 mia. kr.
- Tilskud og udligning mv. 1,6 mia. kr.
Skatter og afgifter
Følgende skattesatser er vedtaget:
- Indkomstskatteprocent på 24,6 pct.
- Grundskyldspromille på 6,3 promille
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 4,9 promille
- Kirkeskat på 0,8 pct.
Budget 2026-29
Budgetforliget og oversigter, der viser hovedtallene i budget 2026-29, vises nedenfor.
Referat - 2. behandling af budget 2026-29
Hovedoversigt og bevillingsoversigt budget 2026-2029
Resultatopgørelse budget 2026-2029
Høringsbrev---Orientering om budgethøring 2026-2029
Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular. OBS! Linkene er ikke længere aktive da høringsfristen udløb pr. 24. september 2025.
Her ser du 1. budgetforslag, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 2. september 2025, og her er en oversigt over alle prioriteringsforslag i høring.
Oversigten er fordelt i forhold til om Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen valgte at indarbejde forslaget i budgettet eller ikke indarbejde forslaget i budgettet. Længere nede på denne side under punktet "Prioriteringsforslag i høring", er alle prioriteringsforslagene listet op, så de kan åbnes og printes enkeltvist.
Her kan du åbne prioriteringsforslag i høring enkeltvist.
Forslag, der er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring
ISU02 Investering i opfølgning for at sikre rette indsats ift varighed på Børne- og Ungeområdet
ISU09 Familieklasser Læringshuset
ØU01 Mindre nyindkøb, mere genbrug
ØU04 Bedre AV- og IT-understøttelse af skolerne
ØU06 Digitalisering af velkomstbreve
ØU10 Anvendelse af kunstig intelligens i HTK
ØU12 Opsigelse af medlemsskab i Den digitale hotline
Forslag, der ikke er indarbejdet i budgettet, som sendes i høring
FKU03 Omprioritering af reserver på Kultur- og Fritidsområdet
FKU05 Tilskud selvejende institutioner
ISU01 Etablering af flere gruppetilbud
ISU03 Harmonisering af tildeling til Heltidstilbuddet - Fritidsdelen tilpasses skoledelen
ISU04 Harmonisering af Øtoftens ressourcetildeling med åbent i skoleferien
ISU05 Serviceniveau på kørsel - det specialiserede dagtilbudsområde
ISU10 Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder
ISU15 Omlægning af indsatsen i forbindelse med anbragte børn
ISU20 Justering af PPR's serviceniveau til privatskoler
SU01 Plejehjem i stedet for længerevarende botilbud
SU05 Reduktion i personaleforbrug i sociale tilbud
SU06 Ny national tilsynsmodel på socialområdet
SU10 Reduktion af serviceniveau vedr. kørsel til SUKA
TU04a Ændring i byens udtryk - omlægning af arealer
ÆSU01 Omlægning af ernæringsforløb med fokus på digitale og brede sundhedsforløb
ÆSU02 Ændret organisering af den palliative indsats i sygeplejen
ÆSU03 Ændret organisering af vejledning om inkontinensprodukter
ÆSU06 Inkontinenstilbud efter sundhedslovens §119 nedlægges
ØU03 Reduktion i annonceudgifter
Her kan du se de indkomne høringssvar efterhånden som kommunen modtager dem.
HK Klubben Høje-Taastrup Kommune
FDF og Spejdernes Samråd (FOSS)
Danmarks Lærerforening Kreds 16
Ergoterapeutforeningen, Danske fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd
Reerslev Skoles landsbyordning
Fremgår af Økonomiudvalgets 1. behandling, og kan findes på linket længere oppe på denne side.
Økonomi- og Analysecenter
Telefon: 43 59 10 00 | e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk | Telefontider | Adresse
Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.